批复时间:2026 年 2 月 24 日
公开时间:2026 年 3 月 12 日
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026 年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026 年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
内蒙古自治区妇幼保健院、儿童医院、妇产医院是自治区首家集妇女儿童保健、医疗、科研、教学、培训于一体的三级甲等妇幼保健院、三级甲等儿童医院、三级甲等妇产医院。是内蒙古医科大学和包头医学院临床教学医院和硕士研究生培养基地,同时也是世界卫生组织、联合国儿童基金会、联合国人口基金会项目合作单位。医院承担着全区妇女儿童的医疗保健重任,承担着对全区妇幼保健从业人员的指导和业务培训工作及多个国家级妇幼卫生项目的实施任务。曾先后荣获“全国卫生系统先进集体”、“ 爱婴医院”、“母婴友好医院”、“ 百佳医院”、“全国三八红旗集体”、“ 首府十佳百姓公益医院” 、“服务百姓健康先进集体” 、“全国医院医疗保险服务规范先进单位” 、“ 内蒙古民族团结先进集体” 、“平安医院示范单位” 、“ 国家级母婴安全优质服务单位”等荣誉称号。医院获批国家孕产期保健特色专科建设单位、国家新生儿保健特色专科建设单位、国家第一批双胎妊娠医学中心、第一批 SMA 出生缺陷综合防控规范化建设单位;国家临床重点专科 1 个(PICU)、自治区医疗卫生领先学科 1 个(产科学)、自治区医疗卫生重点学科 2 个(新生儿科学、儿童保健学)。获批国家级基地 7 个(国家宫颈病变防治进修基地、国家住院医师规范化培训基地、全国出生缺陷防治人才培训项目培训基地、专科助产士临床培训基地、妇女保健专科能力建设区域培训基地、国家县级儿童保健人员培训基地、基层产科医生培训基地),自治区级基地 6个(自治区超声产前筛查诊断培训基地、助产士规范化培训基地、新生儿专科护士培训基地、新生儿窒息复苏培训基地、分娩镇痛培训基地、儿童内镜培训基地),自治区级中心10个(自治区出生缺陷防治管理中心、产前诊断中心、新生儿急救中心、新生儿疾病筛查中心、新生儿听力障碍筛查诊断和治疗中心、危重新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童救治中心、两癌筛查技术指导中心、托育综合服务指导中心),自治区级质量控制中心5 个(自治区产科质量控制中心、新生儿质量控制中心、危重新生儿救治质量控制中心、新生儿疾病筛查实验室技术培训考核基地和质量控制中心、产前诊断实验室检测技术考核基地和质量控制中心),呼和浩特市质量控制中心1个(呼和浩特市分娩镇痛质量控制中心)。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括党委办公室、院长办公室、质量管理部、 医务部、护理部、保健部、 门诊部、感染控制科(预防保健科) 、人力资源部、财务科、 医保科、审计科、后勤科、保卫科、 医学工程部、老干科、纪检监察室、宣传科、绩效运行部、新生儿科、新生儿重症医学科(NICU) 、外科、儿外科、儿内科、儿童重症医学科(PICU) 、口腔科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、产科、产前诊断中心、 中医科、妇科、重症医学科、生殖医学科、 内科、麻醉科、儿童保健科、妇女保健科、遗传优生科、医学影像科、病理科、医学检验科、输血科、超声医学科、药剂科、健康体检中心、感染性疾病科、急诊科、康复科、科教科、信息科、乳腺外科、介入放射科、营养科等。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家,具体包括: 内蒙古自治区妇幼保健院。详细情况见表:
序 号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 公益二类事业单位 |
三、2026 年度单位主要工作任务及目标
2026 年,医院将紧扣国家“十五五”规划,发布内蒙古自治区妇幼保健院中长期发展战略规划(2026-2035)和学科建设与人才培养发展规划(2026-2035),坚持以人民健康为中心,以改革创新为动力,积极应对人口高质量发展,建优建强妇幼健康服务体系,全力保障生育健康、妇女健康,儿童健康,奋力谱写医院高质量发展新篇章。2026 年重点计划如下:
(一)坚持党的全面领导,推动医院高质量发展。
1.聚焦政治引领,铸牢思想根基。强化政治建设工作,深化理论武装工程。持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,开展党的二十届四中全会精神宣传学习贯彻工作,锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神,持续为基层减负。全面落实建设健康中国 10 件为民服务实事、自治区党委“1571”工作部署、2026 年全国和自治区卫生健康工作及妇幼健康会议精神,积极满足群众对优质妇幼健康服务的需求,推动医院“十五五”规划各项改革任务落地见效。以铸牢中华民族共同体意识为工作主线,持续开展北疆模范机关创建工作,引导医院党员干部走好第一方阵。加强意识形态工作。进一步压实意识形态工作责任制,加强对医院网络空间等阵地的管理,营造良好舆论氛围。
2.聚焦强基固本,提升组织效能。实施支部能力提升行动。持续抓好坚强堡垒“模范”支部创建工作,打造 3-5 个党建业务融合品牌,持续开展“一支部一品牌”创建活动,培育特色党建品牌。规范党员发展程序,重点发展临床一线优秀青年、业务骨干入党。加强队伍建设,实施党务工作者“专业化提升”,举办党务工作者培训班 1 期,提升党务工作者业务能力。进行“两优一先”评选,提升党务队伍干事创业动力。
3.聚焦行风建设,医德医风持续向好。做好门诊、住院患者电子满意度调查工作,做好患者的电话回访,对于患者反馈问题,科室及时整改,更好为患者服务,规范医护人员行为;做好临床对行政、后勤、医技的满意度问卷调查工作,以便更好为临床一线服务。做好门诊、住院患者国家满意度问卷调查工作;做好12345、12320、网站等各个平台投诉回复工作,认真接待好每一位投诉患者,把问题反馈到科室,立即整改,并追踪整改情况。
4.聚焦创新引领,深化党建业务融合。严格落实意识形态责任制,加强妇幼文化宣传,做好建院 40 周年筹备工作,完善统战工作制度。以“党建+”赋能学科、人才、科研、服务,聚焦“建设北方地区一流妇女儿童保健院”目标,力争在基础原创、临床创新、疑难病诊治和“医教研管”人才队伍建设取得实质性突破,把我院建成区域引领,国内卓越,集医、教、研、管、产“五位一体”,高质量发展的妇幼健康服务枢纽、妇幼学科高地、人才培养基地和科研创新平台标杆。
5.聚焦政治监督,护航决策落地。2026 年,医院纪委将以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十届四中全会精神及中央全面从严治党新部署新要求,坚持严的基调不动摇,以精准监督、从严执纪推进医院党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展,为医院高质量发展筑牢纪律屏障。
(二)统筹全面发展,构建区域引领的妇儿全周期健康管理与服务体系
聚焦人口高质量发展,实施公立医院改革与高质量发展六个提升行动,优化早孕关爱、生育服务,提升妇幼健康和老年健康服务水平深入,提升孕育和出生缺陷防治能力,积极落实儿童青少年“五健”促进行动计划(2026—2030 年),拓展妇女全生命周期服务。 细化儿童保健服务, 做好“两癌”综合防控工作, 开设老年妇科、老年心脑血管疾病、老年认知与情绪障碍等专病门诊,建设妇女老年医学中心,长期加强“一老一小”的关怀,落实“ 一老一小”民生实事。全面提升我院在健康服务能力、医疗服务质量、保健管理能力、学科建设水平、人才培养体系、智慧医院建设、运营管理效能以及区域辐射引领作用等方面的综合实力,推动保健与临床在理念、管理、服务、技术、信息等方面的深度融合,实现我院从规模扩张向内涵建设、从医疗保健服务向全生命周期健康管理与服务转型起步。以儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、生殖保健部“四大部制”为核心架构,推动组织与业务流程再造,彻底打破保健与临床的科室界限,推动医疗服务从单一诊疗向“防—筛—诊—治—康”的连续管理升级。充分发挥内蒙古自治区妇幼健康发展中心作用,不断完善辖区保健服务体系,提高专科建设能力和出生缺陷防治以及消除“艾梅乙”等相关工作能力,加大各项辖区培训力度和频次,将我院的优质资源进一步下沉盟市旗县,全面提升我区人口素质。
(三)建高峰,补短板, 创新驱动学科和专科建设。
成立三个医院学科发展建设基金,进一步夯实产科、妇科、儿科、遗传、生殖等优势学科支撑基础作用。完善妇产重症监护病区和重症救治单元建设,打造全区妇产重症救治高地。完成妇科肿瘤精准诊疗中心框架建设,启动重点专病中心建设,建立多学科联合诊疗工作机制。完善辅助生殖技术体系与实验室平台,建设不孕不育综合防治中心。巩固儿内科基础优势,拓展亚专业深度,建设自治区儿童急救技能培训中心,聚焦儿童急危重症“就近救治、精准救治”。强化儿外科现有亚专科优势,保持新生儿外科、儿童普外科、泌尿外科、肿瘤外科等亚专科领先地位,持续提升微创手术占比,启动单孔腹腔镜手术机器人辅助儿外科手术探索。升级儿童心血管病诊治中心,明确儿童心脏血管外科技术攻关方向,逐步构建小儿心胸外科核心技术体系,填补区域儿童复杂先心病精准诊疗技术短板。集中优势资源打造国内一流新生儿重症救治专科高峰,破解超早产儿生存极限、新生儿脑损伤精准干预、重症生命支持自主化三大核心难题。培育儿童精神心理专科、妇幼中医等6 个核心特色专科。
(四) 统筹推进医院现代化治理,建设高水平医院
坚守公益初心,完善治理结构, 以党建与妇幼健康服务深度融合为核心,在各支部深入开展“一支部一品牌”活动,结合各科室业务特点,量身定制“一科一策”,将党建工作深度融入业务。筑牢质量安全根基,构建全链条质控体系,建设集成化医疗
质量与患者安全管理平台,将医疗质量、后勤保障、行政效能纳入全院一体化质量安全标准与监测网络。深化绩效改革,建立以RBRVS 工作量评价与 DIP 病种效能评价为核心,统筹公益职责、技术难度、服务质量的综合绩效分配体系。加大科研创新投入,完成妇幼健康科研创新平台建设,以“有组织科研”为创新引擎、以“融合型教育”为人才基石,建设目标明确、机制健全、支撑有力的医教研协同发展新体系。提升经济运营管理水平,实施成本管控,实现运营数据可视化、决策智能化、流程自动化,健全财务保障,驱动内涵式发展、可持续发展。加快“数智医院”建设,构建医院高质量信息管理系统, 以病人为中心, 以诊疗活动为主线, 以智慧服务为主导,利用万物互联技术,实现智慧化、智能化、精细化的智慧妇幼新业态发展模式。创新医院安全生产及“平安医院”建设全新工作机制,开展“智慧后勤、消防”一体化平台建设,建立全院性大型医用设备共享平台与智慧调度机制,搭建手术机器人专属手术室。坚持人才兴院的发展战略,助力职工提升学历教育和专业继续教育,育才和引才双轮驱动,全面提升医院人才核心竞争力。坚持文化铸魂,把职工满意度和关心关爱医护人员作为一项经常性深入性长久性的工作常抓不懈,切实增强院内职工的归属感和认同感,围绕保障全自治区妇女儿童健康的使命,统一规划、整合资源、系统推进人文医院建设,实现医患双满意。
第二部分 2026 年度内蒙古自治区妇幼保健院预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
内蒙古自治区妇幼保健院 2026 年度收入、支出预算总计68878.40 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 1198.88 万元,减少20.88%。其中:
(一)收入预算总计 68878.4 万元。包括:
1.本年收入合计 66755.56 万元。
(1)一般公共预算拨款收入 4688.37 万元,与上年相比减少539.64 万元,下降 10.32%。主要原因是项目补助收入的减少。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0 万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入 6277862067.19 万元,与上年相比减少 710.81万元,减少 1.13%。主要原因是生育率下降、医保调价,核减医疗收入。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余 2122.84 万元。与上年相比增加 51.57 万元,增长 2.49%。主要原因是 2025 年度结转资金的增加。
(二)支出预算总计 68878.40 万元。包括:
1.本年支出合计 68878.40 万元。
(1)科学技术(类)支出 370.92 万元,主要用于科学研究。与上年相比增加 190.59 万元,增长 105.69%。主要原因是 2025 年度新申请的科研项目增加,科研投入的增加。
(2)社会保障和就业(类)支出 2979.012765.9 万元,主要用于离退休人员工资和在职人员社保缴费。与上年相比减少213.11 万元,降低 7.15%。主要原因是人员费用的减少。
(3)卫生健康(类)支出 65,567.9764291.58 万元,主要用于医疗服务与卫生健康指令性任务。与上年相比减少 1276.39 万元,减少 1.95%。主要原因是药品耗材带量采购后成本的降低以及收入减少相应支出的减少,另外部分中央级财政项目补助预算需要↨在年度中期下达。
(4)住房保障(类)支出 1450 万元,主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加 100 万元,增长 7.4%。主要原因是人员工资的定期增加导致住房公积金的增加。
2.年终结转结余 0 万元,主要原因是严格按计划支出。
二、收入预算情况说明
内蒙古自治区妇幼保健院 2026 年度收入预算总计 68878.40 万元,包括本年收入 66755.56 万元,上年结转结余 2122.84 万元。其中:
本年一般公共预算收入 4688.37 万元, 占 6.81%;
本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;
本年事业收入 62067.19 万元, 占 90.11%;
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;
本年上级补助收入 0 万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%
本年其他收入 0 万元, 占 0%
上年结转结余的一般公共预算收入 2122.84 万元, 占 3.08%上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元, 占 0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0%;
上年结转结余的单位资金 0 万元, 占 0%。
三、支出预算情况说明
内蒙古自治区妇幼保健院 2026 年度支出预算合计 68878.4 万元,其中:
基本支出 65901.56 万元, 占 95.68%;
项目支出 2976.84 万元, 占 4.32%;
事业单位经营支出 0 万元,占 0%;
上缴上级支出 0 万元, 占 0%;
对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。
四、政拨款收支预算总体情况说明
内蒙古自治区妇幼保健院 2026 年度财政拨款收、支总预算6811.21 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 418.07万元,减少 5.78%。主要原因是财政项目拨款的减少,部分中央资金未提前下达, 预计本年度中期下达。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古自治区妇幼保健院2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 6811.21 万元,与上年相比减少 418.07 万元,减少 5.78% 。具体情况如下:
(一)科学技术支出(类)
科学技术支出(类)180.30370.92 万元,占 5.45%。较上年增加 190.62 万元,主要因为 2025 年度新增科研项目数量资金均大幅增加,科研项目均结转至 2026 年。其中:
1.基础研究(款) 自然科学基金(项)。年初预算 73.24 万元,与上年相比增加 57.35 万元,增加 360.92%,变动原因是 2025年度自然科学基金项目以及科技人才队伍建设项目的增加。
2.应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为 61.45万元,与上年相比减少 62.964 万元,减少 50.61%,变动原因是以前年度科研项目结题完毕。
3.科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为39.49 万元,与上年相比无明显变化。
4.技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。 年初预算 196.75 万元,较上年增加 196.75 万元,增加 100%,变动原因是该项资金为 2025 年度新增科研项目,全部结转至 2026 年。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类) 1309.37 万元, 占 19.22%,与上年相比增加 786.36 万元,主要因为机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费的增加(上年度由事业收入支出)。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 537.37 万元,与上年相比增加 14.36 万元,增长 2.75%。变动原因为退休人员的增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 年初预算 576 万元,与上年相比增加 576 万元,增长 100%。变动原因为机关事业单位养老保险缴费的增加(上年度由事业收入支出)。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 190 万元,与上年相比增加 190 万元,增长 100%。变动原因为机关事业单位职业年金缴费的增加(上年度由事业收入支出)。
4.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算 6 万元,与上年相比增加 6 万元,增长 100%。变动原因为本年度新增选调生 1 名,该资金为选调生生活补助。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)6595.975130.92 元,占 75.33%;与上年相比减少 1465.05 万元,减少 22.91%,主要由于指令性任务的减少。其中:
1.公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算 3905.272621万元,与上年相比减少 1284.27 万元,减少 32.89%。变动原因主要为指令性任务的减少。
2.公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为1490.441885.08 万元,与上年相比增加 394.64 万元,增加 26.48%。变动原因为医疗服务与保障能力提升补助项目的增加。
3.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算 218.9万元,与上年相比减少 30.51 万元,减少 12.23%,变动原因主要为本年下达的基本公共卫生服务补助资金的减少。
4.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 168.91万元,与上年相比减少 21.95 万元,减少 11.50%。变动原因为本年下达的重大公共卫生服务补助资金的减少。
5.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 35.97万元,与上年相比减少 564.03 万元,减少 94.01%。变动原因为2025年度其他公共卫生支出资金支付较快,本年度结转资金较少。
6.中医药事务(款) 中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 50 万元,与上年相比增加 30 万元,增加 150%。变动原因为本年度项目新增拨付资金。
7.计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 30 万元,与上年相比增加 30 万元,增加 100%。变动原因为该项目为 2026 年度新增资金。
8.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为 121.05 万元,与上年相比减少 18.95 万元,减少 13.54%。变动原因为该项目为上年度结转资金。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古自治区妇幼保健院2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3834.37 万元,其中:
(一)人员经费 3834.37 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。
(二)公用经费 0 万元。本单位 2026 年度不存在此项内容
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古自治区妇幼保健院2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,占 0%;公务接待费支出 0 万元, 占 0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元, 比上年预算增加0 万元,增长 0%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因本单位无因公出国(境)费预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加0 万元,主要原因本单位无一般公共预算公务用车购置预算支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算增加0 万元,主要原因本单位无一般公共预算公务用车运行维护费预算支出。
3.公务接待费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因本单位无一般公共预算公务接待费预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古自治区妇幼保健院 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古自治区妇幼保健院 2026 年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
内蒙古自治区妇幼保健院 2026 年度预算安排项目 41 个,项目预算总金额 2976.84 万元。其中,财政本年拨款金额 854 万元,财政拨款结转结余 2122.84 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
内蒙古自治区妇幼保健院 2026 年度机构运行经费预算支出 0万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是我单位是公益二类事业单位,运行经费在来源于事业收入的公用经费中列支。
十二、政府采购支出预算情况说明
内蒙古自治区妇幼保健院 2026 年度政府采购支出预算总额19078 万元,其中:拟采购货物支出 14798 万元、拟采购工程支出440 万元、拟购买服务支出 3840 万元。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区妇幼保健院 2026 共有车辆 10 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 3 辆、业务用车 0 辆、其他用车7 辆等。单价 50 万元(含) 以上的通用设备 23 台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 113 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
内蒙古自治区妇幼保健院2026 年度填报绩效目标的预算项目 27 个,公开项目27 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 66755.56 万元,占全部项目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款: 从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金: 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费: 指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费: 指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:段久乐 联系电话:0471-6357020
第五部分 2026 年度内蒙古自治区妇幼保健院预算表见附表
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